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    福建自考網> 試題題庫列表頁> 總體審計策略(名詞解釋)

    2022年4月審計學

    卷面總分:100分     試卷年份:2022.04    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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    總體審計策略(名詞解釋)


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    根據審查書面資料的順序劃分,審計的方法可分為


    • A、順查法


    • B、逆查法


    • C、詳查法


    • D、核對法


    • E、抽查法


    內部控制存在固有局限性的第一因素是


    • A、在決策時人為判斷可能出現(xiàn)錯誤和由于人為失誤而導致內部控制失效


    • B、可能由于兩個或更多的人員進行串通或管理層凌駕于內部控制之上而被規(guī)避


    • C、被審計單位內部行使職能的人員素質不適應崗位要求


    • D、被審計單位實施內部控制的成本效益問題影響其職能


    審計工作底稿通常不包括的內容是


    • A、總體審計策略


    • B、業(yè)務約定書


    • C、詢證函回函


    • D、審計工作底稿的草稿


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